Оплата послуг готельного підприємства: відмінності між версіями

Матеріал з SERVIO
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 91: Рядок 91:
Ручний перерахунок обчислень виконується для перерахованих вище об'єктів. Для його запуску виконайте такі дії:
Ручний перерахунок обчислень виконується для перерахованих вище об'єктів. Для його запуску виконайте такі дії:
* На вкладці «Нарахування» натисніть кнопку '''Перерахувати нарахування'''. На екрані відкриється вікно «Перерахунок нарахувань», у якому відображені всі автонарахування як у відкритих рахунках, так і поза рахунками.<br>
* На вкладці «Нарахування» натисніть кнопку '''Перерахувати нарахування'''. На екрані відкриється вікно «Перерахунок нарахувань», у якому відображені всі автонарахування як у відкритих рахунках, так і поза рахунками.<br>
[[Файл:Перерахунок нарахувань 1.png|800px|border]]
[[Файл:Перерахунок нарахувань 1.png|800px|border]]<br>
У верхній частині вікна знаходиться область завдання умов фільтрації для пошуку нарахувань. За замовчуванням область розгорнута.
У верхній частині вікна знаходиться область завдання умов фільтрації для пошуку нарахувань. За замовчуванням область розгорнута.<br>
Інтерфейс пошукового блоку інтуїтивно зрозумілий.
Інтерфейс пошукового блоку інтуїтивно зрозумілий.<br>
У полі «Рахунки-виключення» відображаються всі відкриті рахунки (як оплачені, так і неоплачені), платником за якими є замовник: перерахунок можливий лише за ними. Ці рахунки можна виключити із пошуку.
У полі «Рахунки-виключення» відображаються всі відкриті рахунки (як оплачені, так і неоплачені), платником за якими є замовник: перерахунок можливий лише за ними. Ці рахунки можна виключити із пошуку.
Примітки:
'''''Примітки:'''''
Якщо перерахунок нарахувань запускається з карти групи, то список містить не лише рахунки групи, а й рахунки гостей цієї групи.
# Якщо перерахунок нарахувань запускається з карти групи, то список містить не лише рахунки групи, а й рахунки гостей цієї групи.
Перерахунок нарахувань можливий лише у неоплачених або не входять у закритий період рахунках. Якщо рахунок оплачений чи перебуває у закритому податковому періоді, йому створюються доплати.
# Перерахунок нарахувань можливий лише у неоплачених або не входять у закритий період рахунках. Якщо рахунок оплачений чи перебуває у закритому податковому періоді, йому створюються доплати.<br>
Для пошуку нарахувань встановіть потрібні параметри та натисніть кнопку '''Пошук'''. В результаті у вікні "Перерахунок нарахувань" залишаться нарахування, що відповідають введеним умовам.
Для кожного нарахування відображається така інформація:
* "Дата, послуга" - код, найменування послуги та дата її нарахування;
* "Поточні ціни" - актуальні ціни на послуги у валюті прейскуранта, що діють на даний момент;
* "Збережені ціни" - останні розраховані ціни на послуги у валюті, встановленої в прейскуранті, збережені в БД;
* «Нарахування» — ціни на послуги у валюті прейскуранта та в базовій валюті, поточний стан оплати послуг: оплачені, додані у відкриті рахунки, але не оплачені, неоплачені нарахування, на які рахунок сформовано не було.
Встановіть прапори напроти нарахувань, які потрібно перерахувати. Для перерахунку всіх нарахувань встановіть прапорець у заголовку стовпця «Дата, послуга» — у таблиці встановлюються прапорці для всіх послуг.<br>
Можливий перерахунок цін наданих гостям послуг, перерахунок самих нарахувань, а також створення доплат для гостей, груп та заходів (наприклад, за надання номера найкращої категорії).<br>
[[Файл:Створеня доплати.png|800px|border]]
Для перерахунку цін виділіть послуги та натисніть на кнопку Перерахувати ціни. У вибраних послугах ціни перераховуються відповідно до поточних цін на послуги.
Щоб перерахувати послуги, натисніть кнопку '''Перерахувати нарахування'''. Зі списків поточних розрахункових нарахувань і реальних нарахувань формується список перерахунку з коректними сумами. Так, наприклад, якщо нарахування було анульовано, то після перерахунку вони додадуться до списку неоплачених нарахувань.<br>
Для створення доплат виділіть послуги, створені автонарахуваннями, та натисніть кнопку '''Створити доплати'''.<br>
Буде здійснено розрахунок доплат послуг за правилами:
* доплата розраховується за кожним автонарахуванням окремо;
* доплати розраховуються тільки у випадку, якщо сумарне значення доплат та нарахування, на яке зроблено доплати (головне нарахування), не менше головного нарахування (наприклад, якщо було здійснено кілька переселень гостя, в результаті якого вартість проживання стала меншою за вартість проживання за автонарахуванням, доплата розрахована не буде);
* вартість доплати розраховується як різниця суми всіх доплат та розрахункового автонарахування;
* у процесі розрахунку видаляються все неоплачені доплати, і перераховується головне нарахування.
Після закінчення розрахунку у вікні «Перерахунок нарахувань» для послуги, що перераховується, додасться ще один рядок із сумою доплати, а створене нарахування додасться до списку неоплачених нарахувань. На цю суму буде сформовано новий рахунок, який додасться до списку неоплачених нарахувань. Якщо до послуги застосовується надбавка (наприклад, проживання оподатковується туристичним збором), то розрахується надбавка від суми доплати, і для неї також створиться окремий рахунок у списку неоплачених нарахувань.<br>
=== Робота з кредитними картками ===
У Системі передбачена можливість оплати послуг пластиковими картками, включаючи передавторизацію (блокування на банківському рахунку гостя певної суми, в межах якої надалі може здійснюватися оплата проведених нарахувань).
Додавання, редагування та видалення інформації про кредитну картку гостя та виконання передавторизації здійснюється на вкладці «Нарахування» в області «Кредитні картки <кількість_кредитних_карток»[[Файл:Кредитні картки.png|thumb]]<br>
Розкрийте область кредитних карток, натиснувши кнопку Кредитні картки. На вкладці "Преавторизації" з'явиться вікно зі списком карток гостя, введених у систему. Для відображення операцій з карти натисніть кнопку ліворуч від картки в стовпці "Джерело операції". Відкриється вікно з переліком операцій передавторизації, проведених на карті.[[Файл:Преавторизація.png|thumb]]
<br>Щоб додати інформацію про кредитну картку, виконайте такі дії:
Натисніть на область «Кредитні картки <кількість_кредитних_карток». Відкриється вікно «Кредитні картки гостя з о/рахунком <Номер_рахунку>».
Введіть нову карту або змініть інформацію про введену раніше картку. Для введення нової картки:
зі списку «Вид картки» виберіть вид кредитної картки: «Master Card», «Visa», «Maestro» або «American Express»;
* у полях, позначених зірочкою («*»), введіть реквізити картки відповідно до даних, нанесених на неї:
* у полі «Номер карти» введіть 16-ти значний номер карти;
* у списках «Термін дії» виберіть місяць і рік, до якого дійсна карта;
* у полі «Власник картки» введіть прізвище та ім'я власника картки так, як вони нанесені на карті;
* у полі "Примітка" введіть додаткову інформацію.
* Натисніть кнопку Додати . Номер доданої карти відображається у таблиці «Карти» у лівій частині вікна.
Щоб змінити дані про карту, перейдіть в режим редагування запису (зі списку карт швидкий перехід здійснюється за кнопкою [[Файл:Btn s edit.gif]](Редагувати карту)), відкоригуйте необхідні параметри та натисніть кнопку '''Зберегти'''.<br>
Видалення запису про картку виконується будь-яким стандартним способом.<br>
 
'''''Увага!'''''
Видалити можна тільки ті карти, за якими не була виконана передавторизація (у тому числі погашена або повернена).<br>
 
Після занесення до Системи даних про картку проводиться передавторизація:
* Виконайте передавторизацію на терміналі із зазначенням суми та дати закінчення. Після отримання відповіді від банку перейдіть на вкладку «Преавторизація» та додайте преавторізацію для картки, що додали в систему. Для цього:
** у полі "Джерело операції" виберіть номер картки зі списку, по якій потрібно оформити преавторізацію;
** у полі "Код" - код передавторизації;
** у полі «Сума» - суму в базовій валюті;
** поле "Дата" - дата передавторизації, заповнюється автоматично;
** у полі "Дата закінчення" - термін закінчення блокування коштів на карті гостя. Заповнюється автоматично і дорівнює даті виконання операції. Встановіть дату закінчення таким чином, щоб вона була не меншою за дату передбачуваної оплати нарахувань за рахунком. Передавторизація з простроченою датою закінчення не доступні для оплати рахунків;
** у випадаючому списку «Нагадування за» відображається кількість днів за замовчуванням, за яке користувачеві починає показуватися значок наявності у гостя передавторизації. Термін можна змінити, обравши у кожному конкретному випадку потрібне значення. Термін за замовчуванням встановлюється в налаштування «Параметри / Параметри системи», Готелі, параметр «Термін початку нагадування про закінчення переавторизації картки, дні».<br>
 
'''''Зауваження.'''''
Значок наявності передавторизації у гостя ([[Файл:Ico notrepaid.gif]] передавторизація не погашена, [[Файл:Ico repaid.gif]] передавторизація погашена) відображається: у списку гостей, у карті гостя, в рядках рахунків, оплата яких була зроблена по карті. У списку гостей та в карті гостя при наведенні вказівника миші на значок відображається докладна інформація про всі карти гостя та операції передавторизації по них.<br>
 
** натисніть кнопку (Додати). Запис про передавторизацію буде додано до списку в області «Перевторизація» [[Файл:Преавторизація 1.png|thumb]]
Видалення преавторизації не допускається. Можливе лише розблокування суми (операція розблокування використовується, у тому числі, і в разі введення оператором неправильної суми: якщо введено більшу суму, проводиться коригування до правильного значення, якщо введено меншу суму, запис анулюється повністю, після чого вводиться новий запис з коректною сумою). Щоб розблокувати засоби, натисніть кнопку (Розблокувати) у потрібному рядку. Відкриється вікно для введення суми розблокування, в якому за промовчанням введено розмір залишку. Введіть потрібне значення та підтвердіть операцію.

Версія за 10:02, 24 травня 2022

Особливості вибору способу оплати послуг

Вибір способу оплати залежить від того, чи є приїзд у готельне підприємство приватним візитом чи візитом будь-якої компанії. Для приватного візиту можлива оплата готівкою або кредитною карткою. При візиті гостя від компанії можливий безготівковий розрахунок, розрахунок кредитною карткою або готівкою. Оплата засобами депозитного рахунку можлива як за приватного візиту, так і за візиту гостя від компанії.
Оплата послуг за безготівковим розрахунком можлива лише в тому випадку, якщо між готельним підприємством та компанією підписано договір про надання послуг або співробітництво.
Якщо між готельним підприємством та компанією на день заселення не укладено договір, то поселення гостей може бути виконане від компанії, але послуги, надані гостю, не можуть оплачуватись за безготівковим розрахунком. У цьому випадку поселення гостя виконується для статистики приїзду гостей від цієї компанії. За результатами аналізу цих статистичних даних у готельному підприємстві може бути прийняте рішення щодо підписання договору з компанією.

Нарахування

Робота з нарахуваннями (додавання, анулювання, перерахунок та поділ) виконується на вкладці «Нарахування» картки гостя, групи, компанії та заходу, опис операцій — у пунктах даного підрозділу.
Нарахування.png

Нарахування розгорнуте.png

Перегляд інформації про нарахування здійснюється у спливаючому вікні, що відкривається при наведенні курсору миші на значок Ico info s.gif. Якщо послуга пакетна, то в інформаційному вікні відображається список її складових.

Під час перегляду деталізації послуги «Телефонний дзвінок» додатково відображається інформація:

  • номер телефону, з якого було здійснено дзвінок;
  • номер кімнати (захід);
  • номер викликаного абонента;
  • тривалість дзвінка.

Додавання нарахувань

Нарахування створюються на підставі підписаного гостем/представником групи/гостем від компанії (далі - одержувачем послуги) нефіскального чека або квитанції (далі - пречек), у яких зазначається вартість наданої йому послуги. Пречек є документом, що підтверджує факт надання послуги, і він обов'язково має бути підписаний отримувачем послуги.
Додавання нарахувань на рахунок отримувача послуги може виконуватись вручну або автоматично. Нарахування послуг харчування та телефонного зв'язку виконується автоматично, якщо забезпечено взаємодію Системи із системою ресторанного обліку та білінговою системою. Якщо взаємодія не налаштована, то в Систему не передається інформація про ці послуги. Також автоматично додається нарахування за послугою, якщо вона додана в прейскурант, закріплений за гостем, календар спеціальних тарифів або для неї створено автонарахування.

Примітка. При автоматичному додаванні нарахувань на послуги проживання, нарахування створюються на весь період проживання як при бронюванні в Системі, так і при бронюванні з сайту.

За рештою послуг нарахування виконуються вручну відповідно до їх вартості, зазначеної в причеках.
Якщо нарахування додається після закінчення проживання/проведення заходу (поточна дата виходить за межі проживання/проведення заходу), то дата споживання нарахування проставляється рівною даті останнього дня проживання/проведення заходу.
Щоб додати нарахування, виконайте такі дії:

  • Нарахування послуги.png
    На вкладці «Нарахування» у полі «Послуга» виберіть назву послуги, наданої одержувачу послуги. Послуги у списку, що випадає, об'єднані в групи відповідно до довідника «Групи послуг»; у ньому задається порядок сортування груп послуг у списку; у полі підключено механізм автозаповнення.

Примітка. Можливість вибору послуг залежить від доступу користувача до груп послуг.

  • У полі «Кількість» задайте кількість послуги.
  • У полі «Вартість» зазначається вартість одиниці послуги, встановленої у прейскуранті. Ціна може бути змінена. У полі «Разом» відобразиться підсумкова сума виходячи з кількості та вартості одиниці послуги.

Примітка. Ціна вказується з урахуванням ПДВ.

  • Виберіть об'єкт, до якого потрібно додати нарахування (гість, раніше створений рахунок, група гостей). Об'єкт додавання відрізняється при роботі з карткою гостя та картою групи гостей:
Цільовий об'єкт нарахувань картки гостя:
Цільовий об'єкт нарахувань картки групи:
  • карта гостя:
    • «Гість» — нарахування буде додано до секції «Неоплачені нарахування»;
    • «Рахунок» — Виберіть зі списку, що відкривається по кнопці, номер одного з наявних відкритих рахунків для додавання до нього нарахування. Якщо вибрано кілька рахунків, нарахування буде додано до кожного з них. Якщо рахунок не вибраний, на нарахування, що додається, створиться новий рахунок;
  • карта групи:
    • "Група" - нарахування буде додано до секції "Неоплачені нарахування";
    • "Рахунок" — Виберіть зі списку, що відкривається по кнопці, номер одного з наявних відкритих рахунків для додавання до нього нарахування. Якщо вибрано кілька рахунків, нарахування буде додано до кожного з них. Якщо рахунок не вибраний, на нарахування, що додається, створиться новий рахунок;
    • "Гості групи" — виберіть зі списку, що відкривається по кнопці особові рахунки гостей, яким потрібно додати нарахування (цей спосіб дуже зручний, якщо потрібно додати одне нарахування кільком гостям групи).

За необхідності деталізації параметрів нарахування введіть додаткові дані:

  • дата надання послуги (правила автозаповнення дати описані вище);
  • період надання послуги (поля «Період з» та «Період по») заповнюються автоматично даними, введеними для послуги у довіднику послуг (для коректного відображення часу надання послуги у кастомізованих звітах);
  • Примітка — будь-який пояснювальний текст.

Натисніть кнопку +Додати. В інформаційній області з'явиться повідомлення «Були створені нові нарахування: <номер_нарахування> платнику <номер_платника>», а додане нарахування з'явиться в області «Нарахування».

Анулювання нарахувань

Особливості анулювання нарахувань:

  • нарахування можна анулювати, навіть якщо воно має пов'язане оплачене (батьківське чи дочірнє) нарахування;
  • анулювати можна тільки ті нарахування, які не включені в якийсь рахунок, незалежно від того чи входить дата їх споживання в закритий податковий період чи ні;
  • анульовані нарахування не відновлюються, але на їх основі можна створити нові нарахування.

Щоб анулювати нарахування, виконайте такі дії:

  • На вкладці «Нарахування» у рядку із записом про нарахування натисніть кнопку Btn s delete.gif(Анулювати нарахування).

Копіювання анульованих нарахувань

На основі анульованого нарахування можна створити неоплачене нарахування, скопіювавши анульоване по кнопці Btn copy.png(Копіювати нарахування з відновленням). Під час копіювання з'являється попередження: «Ви дійсно хочете відновити дане нарахування з копіюванням?»

Дата споживання.png

Після підтвердження відкриється вікно вибору дати споживання з поточною датою за замовчуванням. Дата споживання перевіряється на коректність — вона не повинна виходити за період проживання і повинна бути не меншою за поточну дату. У разі недотримання правила, на екрані відкривається попереджувальне повідомлення з полем вибору коректної дати. Введіть коректну дату та натисніть кнопку Застосувати.

Функціонал недоступний (кнопка відсутня на формі), якщо поточна дата виходить за межі проживання/дії заходу.

Поділ нарахувань

Щоб розділити нарахування, наприклад, у разі проживання в одному номері відряджених від різних компаній, виконайте такі дії:

  1. На вкладці «Нарахування» натисніть кнопку Розділити нарахування. На екрані з'явиться вікно пошуку та вибору послуг для нарахування.
    Поділ нарахувань.png
  2. Позначте нарахування, які потрібно поділити. Для вибору всіх нарахувань встановіть прапорець у заголовку першого стовпця таблиці. У правій частині вікна з'явиться лічильник.
  3. Вкажіть кількість частин, на які необхідно розділити нарахування.
  4. Натисніть кнопку Застосувати. На екрані з'явиться вікно попереднього перегляду розділених нарахувань
    Поділ нарахувань 1.png
  5. При необхідності зміни списку нарахувань, які необхідно розділити, або кількість частин розподілу натисніть кнопку Повернутися і виконайте пункти 2-4 цього підрозділу.
  6. За необхідності поділу нарахувань за сумою заповніть поля "Сума введення". У процесі заповнення цих полів коригуватимуться значення полів «Кількість» та «Розрахована сума». У полях "Розрахована сума" відображаються підсумкові значення, на які будуть поділені нарахування.
  7. Натисніть кнопку Закінчити.
  8. На екрані з'явиться повідомлення: «Були створені нарахування з наступними ідентифікаторами: <номер(а) нарахування>».
  9. Натисніть у вікні повідомлення на кнопку ОК та закрийте вікно "Поділ нарахувань".

Перерахунок нарахувань

При певних налаштуваннях Системи внаслідок поселення гостей/груп або бронювання номерів/приміщень для проведення заходів автоматично формуються нарахування на весь період проживання/бронювання з вартістю, зазначеною у прейскуранті або спеціальних тарифах на момент виконання операції. Може змінюватися прейскурант, вартість послуг за чинним прейскурантом і т.д., відповідно, може виникнути потреба у перерахунку нарахувань.
У Системі передбачено функціонал перерахунку нарахувань вартості послуг, реалізований як в автоматичному, так і в ручному режимах.
В автоматичному режимі функціонал запускається для гостя/заходу при збереженні даних на вкладці «Картка» та переході на вкладку «Нарахування». Автоматично перераховуються нарахування поза рахунками, якщо дата їх споживання відноситься не до минулого періоду (більше або дорівнює поточній даті).
У ручному режимі функціонал запускається для гостя/заходу/групи у вікні "Перерахунок нарахувань", що викликається на вкладці "Нарахування". Вручну можуть бути перераховані нарахування поза рахунками з датою споживання минулого періоду та нарахування у неоплачених рахунках.
Нарахування в сплачених рахунках не перераховуються.
При коригуванні нарахувань автоматично провадиться перерахунок сум рахунків та податків у рахунках, що містять дані нарахування.

Автоматичний перерахунок нарахувань

Автоматичний перерахунок нарахувань полягає в актуалізації списку спожитих послуг та їх вартості на момент перерахунку. При настанні описаних вище подій відбувається отримання списку реальних нарахувань для одержувача послуг із поточними цінами на них із наступним перерахунком нарахувань.

Ручний перерахунок нарахувань

Ручний перерахунок обчислень виконується для перерахованих вище об'єктів. Для його запуску виконайте такі дії:

  • На вкладці «Нарахування» натисніть кнопку Перерахувати нарахування. На екрані відкриється вікно «Перерахунок нарахувань», у якому відображені всі автонарахування як у відкритих рахунках, так і поза рахунками.

Перерахунок нарахувань 1.png
У верхній частині вікна знаходиться область завдання умов фільтрації для пошуку нарахувань. За замовчуванням область розгорнута.
Інтерфейс пошукового блоку інтуїтивно зрозумілий.
У полі «Рахунки-виключення» відображаються всі відкриті рахунки (як оплачені, так і неоплачені), платником за якими є замовник: перерахунок можливий лише за ними. Ці рахунки можна виключити із пошуку. Примітки:

  1. Якщо перерахунок нарахувань запускається з карти групи, то список містить не лише рахунки групи, а й рахунки гостей цієї групи.
  2. Перерахунок нарахувань можливий лише у неоплачених або не входять у закритий період рахунках. Якщо рахунок оплачений чи перебуває у закритому податковому періоді, йому створюються доплати.

Для пошуку нарахувань встановіть потрібні параметри та натисніть кнопку Пошук. В результаті у вікні "Перерахунок нарахувань" залишаться нарахування, що відповідають введеним умовам. Для кожного нарахування відображається така інформація:

  • "Дата, послуга" - код, найменування послуги та дата її нарахування;
  • "Поточні ціни" - актуальні ціни на послуги у валюті прейскуранта, що діють на даний момент;
  • "Збережені ціни" - останні розраховані ціни на послуги у валюті, встановленої в прейскуранті, збережені в БД;
  • «Нарахування» — ціни на послуги у валюті прейскуранта та в базовій валюті, поточний стан оплати послуг: оплачені, додані у відкриті рахунки, але не оплачені, неоплачені нарахування, на які рахунок сформовано не було.

Встановіть прапори напроти нарахувань, які потрібно перерахувати. Для перерахунку всіх нарахувань встановіть прапорець у заголовку стовпця «Дата, послуга» — у таблиці встановлюються прапорці для всіх послуг.
Можливий перерахунок цін наданих гостям послуг, перерахунок самих нарахувань, а також створення доплат для гостей, груп та заходів (наприклад, за надання номера найкращої категорії).
Створеня доплати.png Для перерахунку цін виділіть послуги та натисніть на кнопку Перерахувати ціни. У вибраних послугах ціни перераховуються відповідно до поточних цін на послуги. Щоб перерахувати послуги, натисніть кнопку Перерахувати нарахування. Зі списків поточних розрахункових нарахувань і реальних нарахувань формується список перерахунку з коректними сумами. Так, наприклад, якщо нарахування було анульовано, то після перерахунку вони додадуться до списку неоплачених нарахувань.
Для створення доплат виділіть послуги, створені автонарахуваннями, та натисніть кнопку Створити доплати.
Буде здійснено розрахунок доплат послуг за правилами:

  • доплата розраховується за кожним автонарахуванням окремо;
  • доплати розраховуються тільки у випадку, якщо сумарне значення доплат та нарахування, на яке зроблено доплати (головне нарахування), не менше головного нарахування (наприклад, якщо було здійснено кілька переселень гостя, в результаті якого вартість проживання стала меншою за вартість проживання за автонарахуванням, доплата розрахована не буде);
  • вартість доплати розраховується як різниця суми всіх доплат та розрахункового автонарахування;
  • у процесі розрахунку видаляються все неоплачені доплати, і перераховується головне нарахування.

Після закінчення розрахунку у вікні «Перерахунок нарахувань» для послуги, що перераховується, додасться ще один рядок із сумою доплати, а створене нарахування додасться до списку неоплачених нарахувань. На цю суму буде сформовано новий рахунок, який додасться до списку неоплачених нарахувань. Якщо до послуги застосовується надбавка (наприклад, проживання оподатковується туристичним збором), то розрахується надбавка від суми доплати, і для неї також створиться окремий рахунок у списку неоплачених нарахувань.

Робота з кредитними картками

У Системі передбачена можливість оплати послуг пластиковими картками, включаючи передавторизацію (блокування на банківському рахунку гостя певної суми, в межах якої надалі може здійснюватися оплата проведених нарахувань).

Додавання, редагування та видалення інформації про кредитну картку гостя та виконання передавторизації здійснюється на вкладці «Нарахування» в області «Кредитні картки <кількість_кредитних_карток»

Кредитні картки.png


Розкрийте область кредитних карток, натиснувши кнопку Кредитні картки. На вкладці "Преавторизації" з'явиться вікно зі списком карток гостя, введених у систему. Для відображення операцій з карти натисніть кнопку ліворуч від картки в стовпці "Джерело операції". Відкриється вікно з переліком операцій передавторизації, проведених на карті.

Преавторизація.png


Щоб додати інформацію про кредитну картку, виконайте такі дії: Натисніть на область «Кредитні картки <кількість_кредитних_карток». Відкриється вікно «Кредитні картки гостя з о/рахунком <Номер_рахунку>». Введіть нову карту або змініть інформацію про введену раніше картку. Для введення нової картки: зі списку «Вид картки» виберіть вид кредитної картки: «Master Card», «Visa», «Maestro» або «American Express»;

  • у полях, позначених зірочкою («*»), введіть реквізити картки відповідно до даних, нанесених на неї:
  • у полі «Номер карти» введіть 16-ти значний номер карти;
  • у списках «Термін дії» виберіть місяць і рік, до якого дійсна карта;
  • у полі «Власник картки» введіть прізвище та ім'я власника картки так, як вони нанесені на карті;
  • у полі "Примітка" введіть додаткову інформацію.
  • Натисніть кнопку Додати . Номер доданої карти відображається у таблиці «Карти» у лівій частині вікна.

Щоб змінити дані про карту, перейдіть в режим редагування запису (зі списку карт швидкий перехід здійснюється за кнопкою Btn s edit.gif(Редагувати карту)), відкоригуйте необхідні параметри та натисніть кнопку Зберегти.
Видалення запису про картку виконується будь-яким стандартним способом.

Увага! Видалити можна тільки ті карти, за якими не була виконана передавторизація (у тому числі погашена або повернена).

Після занесення до Системи даних про картку проводиться передавторизація:

  • Виконайте передавторизацію на терміналі із зазначенням суми та дати закінчення. Після отримання відповіді від банку перейдіть на вкладку «Преавторизація» та додайте преавторізацію для картки, що додали в систему. Для цього:
    • у полі "Джерело операції" виберіть номер картки зі списку, по якій потрібно оформити преавторізацію;
    • у полі "Код" - код передавторизації;
    • у полі «Сума» - суму в базовій валюті;
    • поле "Дата" - дата передавторизації, заповнюється автоматично;
    • у полі "Дата закінчення" - термін закінчення блокування коштів на карті гостя. Заповнюється автоматично і дорівнює даті виконання операції. Встановіть дату закінчення таким чином, щоб вона була не меншою за дату передбачуваної оплати нарахувань за рахунком. Передавторизація з простроченою датою закінчення не доступні для оплати рахунків;
    • у випадаючому списку «Нагадування за» відображається кількість днів за замовчуванням, за яке користувачеві починає показуватися значок наявності у гостя передавторизації. Термін можна змінити, обравши у кожному конкретному випадку потрібне значення. Термін за замовчуванням встановлюється в налаштування «Параметри / Параметри системи», Готелі, параметр «Термін початку нагадування про закінчення переавторизації картки, дні».

Зауваження. Значок наявності передавторизації у гостя (Ico notrepaid.gif передавторизація не погашена, Ico repaid.gif передавторизація погашена) відображається: у списку гостей, у карті гостя, в рядках рахунків, оплата яких була зроблена по карті. У списку гостей та в карті гостя при наведенні вказівника миші на значок відображається докладна інформація про всі карти гостя та операції передавторизації по них.

    • натисніть кнопку (Додати). Запис про передавторизацію буде додано до списку в області «Перевторизація»
      Преавторизація 1.png

Видалення преавторизації не допускається. Можливе лише розблокування суми (операція розблокування використовується, у тому числі, і в разі введення оператором неправильної суми: якщо введено більшу суму, проводиться коригування до правильного значення, якщо введено меншу суму, запис анулюється повністю, після чого вводиться новий запис з коректною сумою). Щоб розблокувати засоби, натисніть кнопку (Розблокувати) у потрібному рядку. Відкриється вікно для введення суми розблокування, в якому за промовчанням введено розмір залишку. Введіть потрібне значення та підтвердіть операцію.